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Calendario fiscal: fechas clave que no debes olvidar

Calendario-fiscal

Cumplir con el calendario fiscal es una de las obligaciones más importantes para autónomos y empresas. Olvidar una fecha puede suponer recargos, sanciones y problemas innecesarios con la Administración Tributaria.

En este artículo te ofrecemos un resumen claro y práctico de las fechas clave del calendario fiscal en España, con especial referencia a Canarias, para que puedas planificar tus obligaciones con antelación y evitar imprevistos.

1. ¿Qué es el calendario fiscal?

El calendario fiscal recoge los plazos oficiales para presentar impuestos y declaraciones ante la Agencia Tributaria Estatal y, en el caso de Canarias, ante la Agencia Tributaria Canaria (ATC).

Afecta tanto a:

  • Autónomos
  • Empresas
  • Sociedades mercantiles

2. Obligaciones fiscales trimestrales

Primer trimestre (abril)

Plazo habitual: del 1 al 20 de abril

  • IGIC – modelo 420 (Canarias)
  • Pagos fraccionados IRPF – modelo 130 / 131
  • Retenciones e ingresos a cuenta – modelos 111 y 115

Segundo trimestre (julio)

Plazo habitual: del 1 al 20 de julio

  • IGIC – modelo 420
  • Pagos fraccionados IRPF – modelo 130 / 131
  • Retenciones – modelos 111 y 115

Tercer trimestre (octubre)

Plazo habitual: del 1 al 20 de octubre

  • IGIC – modelo 420
  • Pagos fraccionados IRPF – modelo 130 / 131
  • Retenciones – modelos 111 y 115

Cuarto trimestre (enero)

Plazo habitual: del 1 al 30 de enero

  • IGIC – modelo 420
  • Pagos fraccionados IRPF – modelo 130 / 131
  • Resúmenes anuales: modelos 190, 180 y 347

3. Declaraciones anuales más relevantes

Impuesto sobre la Renta (IRPF)

  • Campaña de la Renta: entre abril y junio.
  • Afecta a autónomos y personas físicas.

Impuesto sobre Sociedades

  • Plazo general: 25 días naturales posteriores a los seis meses siguientes al cierre del ejercicio (normalmente del 1 al 25 de julio).

4. Particularidades del calendario fiscal en Canarias

Canarias cuenta con un régimen fiscal propio que introduce algunas diferencias relevantes:

  • IGIC en lugar de IVA.
  • Declaraciones ante la Agencia Tributaria Canaria.
  • Modelos específicos y plazos que deben revisarse cada año.

Estas particularidades hacen especialmente recomendable una planificación fiscal adaptada al territorio canario.

5. Consecuencias de no cumplir los plazos

No presentar impuestos dentro de plazo puede implicar:

  • Recargos automáticos.
  • Sanciones económicas.
  • Pérdida de beneficios fiscales.
  • Mayor riesgo de inspecciones.

6. Cómo evitar errores con el calendario fiscal

Algunas recomendaciones prácticas:

  • Llevar una planificación fiscal anual.
  • Revisar periódicamente las fechas oficiales.
  • Contar con asesoramiento profesional.

En Aguere Asesores ayudamos a autónomos y empresas en Canarias a cumplir con todas sus obligaciones fiscales de forma ordenada y segura.


7. Conclusión

El calendario fiscal no debe verse como una carga, sino como una herramienta de organización. Conocer las fechas clave y anticiparse a los plazos es fundamental para una gestión empresarial tranquila y eficiente.

Si quieres evitar errores y centrarte en tu negocio, contar con un asesor fiscal especializado en Canarias puede marcar la diferencia.